誤受風險和誤拒風險請幫忙給出正確答案和分析,謝謝!

正確答案:誤拒風險也稱α風械險是指抽樣結果表明賬戶餘額存在重大錯誤而實際上並不存在重大錯誤的可能性...

關於工程預算 結算 和審計工作,求指點

第一點,你的理解是對的第二,甲方或造價人員編制預算不需要馬上審計,因為其只是預算,是工程施工和撥款時候的參考第三,工程結束,承包方發來的結算書,是施工方自己做的,自己的領導檢查過的,檢查是怕漏項或某些專案的預算與實際施工不符只有甲方或審計單...

江西省審計廳的內設處室

組織對相關部門主要領導幹部實施經濟責任審計...

什麼是抽樣風險和非抽樣風險

抽樣風險:是指註冊會計師根據樣本得出的結論,可能不同於如果對整個總體實施與樣本同樣的審計程式得出的結論的風險...

002766 索菱股份2020年2月29號以後停牌嗎?

有關公告,看下圖這裡說明公司的扭虧尚未審計,提示風險...

何謂註冊會計師法律責任,註冊會計師避免法律責任的對策有哪些

註冊會計師法律責任是指註冊會計師在承辦業務的過程中,未能履行合同條款,或者未能保持應有的職業謹慎,或出於故意未按專業標準出具合格報告,致使審計報告使用者遭受損失,依照有關法律法規,註冊會計師或註冊會計師事務所應承擔的法律責任...

審計風險模型為什麼DR(檢查風險)和IR(固定風險)還有CR(控制風險)是反比了?

1、因為在審計風險模型中,在固有風險和控制風險較高時,即等於被檢查物件出問題的可能性較大時,那麼可接受的檢查風險則比較低(要儘可能降低錯誤接受的可能性),因為要將整體的審計風險控制在一個可接受的水平,所以,DR(檢查風險)和IR(固定風險)...

獨立審計具體準則第1號的具體內容?

第二十四條註冊會計師應當在審計報告中說明被審計單位會計報表的編制是否符合《企業會計準則》及國家其他有關財務會計法規的規定,在所有重大方面是否公允地反映了其財務狀況、經營成果和資金變動情況,以及所採用的會計處理方法是否遵循了一貫性原則...

衡南縣現任審計局局長是誰

衡南縣現任審計局局長是誰詳見:衡南縣審計局班子成員衡南縣審計局領導班子成員局長:唐群國黨組書記:謝小平副局長:郭炳炎 賀成授 曹臘生 王建華紀檢組長:劉本翰工會主席:謝孝秀總審計師:伍白凌黨組成員監察室主任:陳志豔辦公室主任:賀正堅經...

德勤的稅務,審計哪個更有前途

德勤(Deloitte Touche Tohmatsu)是世界四大國際會計師事務所之一,審計是會計師事務所的法定業務,非會計師事務所不能從事註冊會計師審計,稅務是非法定業務,當然是審計更有前途...

會計,審計,稅務,哪個入行容易些?

專科畢業做出納應該沒問題,大事務所做審計有點困難,先從代理記賬開始吧,稅務這行蠻難立足的,基本上被那些財政局、稅務局退下來的人壟斷了...

會計和審計哪個掙錢多啊?

急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 週末面授班 寒暑假衝刺班 其他課程這個我覺得不可一概而論,就會計與審計的歷史而言,會計比審計歷史長,但現代社會的發展,各類錯敝有意與無意的發生,審計從會計中分離出來,會計可以做審計,但...

哈職院的審計專業就業怎麼樣?前景好嗎?

審計學專業就業前景:審計學專業就業方向:審計學專業畢業生可在外事、經貿、文化、新聞出版、教育、科研、旅遊等部門從事翻譯、研究、教學、管理工作...

醫藥產品的竄貨,怎麼應對和預防?

因為沒有經銷商、營銷人員的利益受到損失,只是企業的營銷費用被截流罷了,企業一般很難發覺這種竄貨現象...

CPA審計之 實質性程式與控制測試的嚴格問題

以前年度信賴控制 事實性程式的時間 範圍的要求都有可能降低 這樣情況得到的審計證據如果在控制不能信賴 而必須以來實質性程式的情況下就需要謹慎考慮 甚至不能信賴而重新獲取 其實很好理解 前者是條件寬鬆情況下得到的 在條件受限的...

審計意見的基本型別有

只有當審計範圍受到限制可能產生的影響非常重大和廣泛,不能獲取充分、適當的審計證據,以至無法確定會計報表的合法性與公允性,註冊會計師才可出具無法表示意見的審計報告...

如何發揮兼職審計人員的作用,提

要加強學習,努力提升自己的執審水平,做到善於發現問題、敢於發現問題,對查出的問題一追到底,並督促改進,形成審計問題整改的閉環管理...

審計與會計有什麼區別和聯絡?

2、會計活動是經濟管理的重要組成部分,它本身是審計監督的主要物件...

“ST”什麼意思?

所謂“財務狀況異常”是指以下幾種情況:(1)最近兩個會計年度的審計結果顯示的淨利潤為負值,也就是說,如果一家上市公司連續兩年虧損或每股淨資產低於股票面值,就要予以特別處理...

審計當中的實質性測試和符合性測試的區別是什麼呢?謝謝大家!

參考資料來源:搜狗百科-實質性測試參考資料來源:搜狗百科-符合性測試符合性測試是指對被審計單位與生成會計資訊有關的內部控制設計和執行的有效性進行了解,並對該內部控制是否得到一貫遵循加以審計的過程...

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